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审计业务操作

审计业务操作

作者:涂申清
出版社:中国农业大学出版社出版时间:2011-01-01
开本: 16开 页数: 254
本类榜单:经济销量榜
中 图 价:¥21.6(7.2折) 定价  ¥30.0 登录后可看到会员价
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审计业务操作 版权信息

  • ISBN:9787565501715
  • 条形码:9787565501715 ; 978-7-5655-0171-5
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

审计业务操作 内容简介

本书依据《中华人民共和围注册会计师法》及当前公布实施的48个审计准则,运用*新的风险基础审计方法和相关知识,结合审计业务的工作流程编写而成。本书以年报审计和验资业务为内容,将年报审计划分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、内部控制测试、报表项目审计、重要交易事项审计、审计调整与复核、出具审计报告八个项目,构成**部分;将承接验资业务划为项目九,构成第二部分。每一项目内容又分为三个方面,即工作任务、相关知识和操作指南,以任务驱动,层层深入。本书内容环节设计符合教学相长的教学规律,体现了内容实践理论一体化、工作任务过程化、教学做一体化等理念。
本书可作为高职高专财务会计和审计专业教材,也可作为中小型会计师事务所、在职会计人员、审计人员进行业务培训的学习参考书。

审计业务操作 目录

**部分年报审计
 项目一承接审计业务
1.1承接审计业务·工作任务
1.2承接审计业务·相关知识
  1.2.1审计监督体系
  1.2.2注册会计师审计的性质、业务范围
 1.2.3注册会计师财务报表审计目标
 1.2.4注册会计师的法律责任
 1.2.5 中国注册会计师职业道德守则
 1.2.6中国注册会计师执业准则体系
  1.2.7审计证据
1.3承接审计业务·操作指南
  1.3.1 开展承接业务初步活动
 1.3.2签订审计业务约定书
 项目二计划审计工作
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审计业务操作 节选

《审计业务操作》,本书以年报审计和验资业务为内容,将年报审计划分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、内部控制测试、报表项目审计、重要交易事项审计、审计调整与复核、出具审计报告八个项目,构成**部分;将承接验资业务划为项目九,构成第二部分。每一项目内容又分为三个方面,即工作任务、相关知识和操作指南,以任务驱动,层层深入。

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